2019浦发银行总行审计部(含审计分部)招聘

2019-03-07 17:42:00 来源: 网络综合 [手机版] [文档在线打印]
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【导语】2019浦发银行总行审计部招聘若干人,登陆银行网站进行报名,无忧考网现将招聘公告原文发布如下:
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  一、适用于所有岗位的应聘要求

  ·诚实守信、公道正派、敬业爱岗、勇于创新;

  ·具有较强的工作责任心、良好的团队合作精神和组织协调沟通能力;

  ·具备良好的英语听说读写能力,能熟练运用电脑办公软件;

  ·特别优秀者,可适当放宽年龄、工作年限等基本应聘条件;

  ·具有多学科专业背景的优先考虑。

  二、报名方式

  登录我行网站:www.spdb.com.cn点击“招聘信息”栏,下载并填写《应聘报名表》(有工作经验人士),通过电子邮件以附件形式发送至:recruit@spdb.com.cn。

  为使简历得到有效筛选,邮件主题及应聘报名表(word文档)文件名请按如下样式填写:“有工作经验人士应聘—***(部门全称)—***(岗位全称)—***(姓名)”;不要修改应聘报名表(word文档)格式内容及填表须知。

  三、招聘岗位列表(主要面向上海地区招聘)

  四、招聘岗位详细信息

  【本部】

  审计岗(公司业务)

  岗位职责:根据处室主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集公司业务审计信息,监控公司业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助处室负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下;全日制本科及以上学历,计算机、数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、风险、合规、公司等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(金融市场)

  岗位职责:根据处室主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集金融市场业务审计信息,监控金融市场业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助处室负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下;全日制本科及以上学历,计算机、数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、风险、合规、金融市场等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(财务运营)

  岗位职责:根据处室主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集财务运营审计信息,监控财务运营业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助处室负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下;全日制本科及以上学历,计算机、数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、风险、合规、财务、运营等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(投资管理)

  岗位职责:根据处室主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集子公司审计信息,监控子公司业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助处室负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下;全日制本科及以上学历,计算机、数理统计专业优先;2年以上银行、信托、基金等行业相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(信息科技)

  岗位职责:根据处室主要职责和工作要求,负责公司业务、金融市场业务、零售业务、财务运营的数据分析、风险分析模型研发工作,负责为各审计项目提供数据分析支持,负责信息科技相关审计等。

  应聘条件:35周岁以下;计算机、数学、统计等相关专业全日制本科及以上学历;2年以上的商业银行、信托、基金、证券、保险、期货行业信息系统软件开发或数据分析工作经验,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  【审计分部(南京、济南、广州、武汉、西安、成都)】审计岗(公司业务)

  岗位职责:根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集公司业务审计信息,监控公司业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下,拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40周岁;全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、风险、合规、公司等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(金融市场)

  岗位职责:根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集金融市场业务审计信息,监控金融市场业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下,拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40周岁;全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、风险、合规、金融市场等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(零售业务)

  岗位职责:根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集零售业务审计信息,监控零售业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。应聘条件:35周岁以下,拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40周岁;全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、险、合规、零售等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先

  审计岗(财务运营)

  岗位职责:根据审计分部主要职责和工作要求,独立履行或参加审计监督检查;收集财务运营审计信息,监控财务运营业务数据,识别和揭示业务过程中的控制问题和关键风险;在具体审计项目中细化审计方案,参加和组织现场检查,担任主审人,编制审计报告,协助审计分部负责人完成工作目标和任务等。

  应聘条件:35周岁以下,拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40周岁;全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行审计、风险、合规、财务、运营等相关业务领域工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;身体素质较好,能够适应出差需要;持有CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计岗(信息科技)

  岗位职责:负责公司业务、金融市场业务、零售业务、财务运营业务的数据分析、风险分析模型研发工作;负责为审计分部各审计项目提供数据分析支持;负责信息科技相关审等。

  应聘条件:35周岁以下,拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40周岁;计算机、数学、统计等相关专业全日制本科及以上学历;2年以�仙桃狄小⑿磐小⒒稹⒅と⒈O铡⑵诨跣幸敌畔⑾低橙砑⒒蚴莘治龉ぷ骶椋蛩拇蠡峒剖κ挛袼蠹聘谖还ぷ骶簧硖逅刂式虾茫芄皇视Τ霾钚枰怀钟�CPA、CIA、CISA证书者优先。

  审计质量控制岗

  岗位职责:根据审计管理要求,负责审计分部综合工作,包括审计文书审理、报告起草、工作协调、档案管理等,为审计分部开展工作提供服务和保障等。

  应聘条件:35周岁以下,拟聘高级及以上审计职务的年龄可放宽至40周岁;全日制本科及以上学历,计算机专业和数理统计专业优先;2年以上大中型股份制商业银行内部审工作经历,或四大会计师事务所审计岗位工作经历;持有CPA、CIA、CISA证书者优先

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